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	<title>VRWiki - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]</title>
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	<updated>2026-04-21T13:11:18Z</updated>
	<subtitle>Contribuições do(a) usuário(a)</subtitle>
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		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1811</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
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		<updated>2014-07-07T16:44:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.11.31 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.31 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido carregamento da tela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido atualização de data de ultima entrada quando o item for um desmembramento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.29 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Fluxo de Caixa'''&lt;br /&gt;
**Em alguns casos o sistema exibia a coluna &amp;quot;Previsão Crédito&amp;quot; com valor errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro no registro D100.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**O sistema não estava baixando parcelas de boletos com mais de uma parcela vinculada.&lt;br /&gt;
**Corrigido importação com parcelas que possuem tarifas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na importação do arquivo de retorno do banco Santander só deverá dar baixa nos documentos que estiverem com o código de movimento igual a &amp;quot;06 - Liquidação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para enviar o número junto com o endereço.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido layout do banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.28 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS&lt;br /&gt;
**Corrigido erro no registro M400, M800.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.27 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Administrativo - Pedido - Compra&lt;br /&gt;
**Corrigido erro -1 na aba &amp;quot;Informações&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.26 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**A consulta estava mostrando o preço de venda errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta, retirada a obrigatoriedade do filtro por &amp;quot;Período&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**No estorno de um documento, vinculado a uma devolução ou contrato, foi retirada a geração de Conciliação Bancária destes documentos vinculados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro na importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de Troca Cupom e Devolução Cupom, não permitia importar com status &amp;quot;Aberto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1810</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1810"/>
		<updated>2014-07-07T12:47:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Efetuado testes com o EDI.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Contabilidade - Grupo Econômico'''&lt;br /&gt;
**Utilizado para cadastrar os grupo de Lojas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade - Integração'''&lt;br /&gt;
**Fará a integração dos valores financeiros, fiscais e administrativos, gerando a base para a contabilidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Consulta dos lançamentos contábeis (pós-Integração). Permite efetuar lançamentos manuais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade - Parametrização'''&lt;br /&gt;
**Tela responsável pela parametrização da contabilidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade - Relatórios - Balancete'''&lt;br /&gt;
**É uma ferramenta contábil bastante utilizada para verificar se os lançamentos contábeis estão corretos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade - Relatórios - Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial'''&lt;br /&gt;
**O balanço patrimonial é uma demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a posição contábil, financeira e econômica da empresa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade - Relatórios - Demonstrações Contábeis - DRE'''&lt;br /&gt;
**A demonstração do resultado do exercício (DRE) é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício (Período definido), através do confronto das receitas, custos e resultados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade - Relatórios - Livro Diário'''&lt;br /&gt;
**O livro Diário é um livro contábil obrigatório pela legislação comercial, e registra as operações da empresa, no seu dia-a-dia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade - Relatórios - Livro Razão'''&lt;br /&gt;
**Livro razão é o principal agrupamento de registros contábeis de uma empresa. Ele é composto pelo conjunto de contas contábeis e é um &amp;quot;índice&amp;quot; para todas as transações que ocorrem em uma companhia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade – Zeramento'''&lt;br /&gt;
**Recurso utilizado para zerar as contas contábeis de resultado no final do exercício.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Impressão Formulário'''&lt;br /&gt;
**Criada uma opção de imprimir um ou mais formulários para o cliente preencher os dados para cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Removido o parâmetro &amp;quot;Quantidade Dias Baixa Custodia Cheque&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Agendamento'''&lt;br /&gt;
**No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento &amp;quot;MANUAL ou DDA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Removido a opção de emitir boletos Avulsos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de &amp;quot;Visualizar Cupom&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Exportado&amp;quot; com opções de (sim ou não).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Efetuados testes com a Manifestação de Destinatário.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.,&lt;br /&gt;
**No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: &amp;quot;Entrada&amp;quot; e &amp;quot;Despesa&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1809</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1809"/>
		<updated>2014-07-04T14:33:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.31 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido atualização de data de ultima entrada quando o item for um desmembramento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.29 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Fluxo de Caixa'''&lt;br /&gt;
**Em alguns casos o sistema exibia a coluna &amp;quot;Previsão Crédito&amp;quot; com valor errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro no registro D100.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**O sistema não estava baixando parcelas de boletos com mais de uma parcela vinculada.&lt;br /&gt;
**Corrigido importação com parcelas que possuem tarifas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na importação do arquivo de retorno do banco Santander só deverá dar baixa nos documentos que estiverem com o código de movimento igual a &amp;quot;06 - Liquidação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para enviar o número junto com o endereço.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido layout do banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.28 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS&lt;br /&gt;
**Corrigido erro no registro M400, M800.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.27 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Administrativo - Pedido - Compra&lt;br /&gt;
**Corrigido erro -1 na aba &amp;quot;Informações&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.26 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**A consulta estava mostrando o preço de venda errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta, retirada a obrigatoriedade do filtro por &amp;quot;Período&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**No estorno de um documento, vinculado a uma devolução ou contrato, foi retirada a geração de Conciliação Bancária destes documentos vinculados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro na importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de Troca Cupom e Devolução Cupom, não permitia importar com status &amp;quot;Aberto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1790</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1790"/>
		<updated>2014-07-01T16:11:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.11.30 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.29 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Fluxo de Caixa'''&lt;br /&gt;
**Em alguns casos o sistema exibia a coluna &amp;quot;Previsão Crédito&amp;quot; com valor errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro no registro D100.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**O sistema não estava baixando parcelas de boletos com mais de uma parcela vinculada.&lt;br /&gt;
**Corrigido importação com parcelas que possuem tarifas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na importação do arquivo de retorno do banco Santander só deverá dar baixa nos documentos que estiverem com o código de movimento igual a &amp;quot;06 - Liquidação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para enviar o número junto com o endereço.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido layout do banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.28 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS&lt;br /&gt;
**Corrigido erro no registro M400, M800.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.27 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Administrativo - Pedido - Compra&lt;br /&gt;
**Corrigido erro -1 na aba &amp;quot;Informações&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.26 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**A consulta estava mostrando o preço de venda errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta, retirada a obrigatoriedade do filtro por &amp;quot;Período&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**No estorno de um documento, vinculado a uma devolução ou contrato, foi retirada a geração de Conciliação Bancária destes documentos vinculados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro na importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de Troca Cupom e Devolução Cupom, não permitia importar com status &amp;quot;Aberto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1789</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1789"/>
		<updated>2014-07-01T16:11:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.11.30 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.29 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Fluxo de Caixa'''&lt;br /&gt;
**Em alguns casos o sistema exibia a coluna &amp;quot;Previsão Crédito&amp;quot; com valor errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro no registro D100.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**O sistema não estava baixando parcelas de boletos com mais de uma parcela vinculada.&lt;br /&gt;
**Corrigido importação com parcelas que possuem tarifas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na importação do arquivo de retorno do banco Santander só deverá dar baixa nos documentos que estiverem com o código de movimento igual a &amp;quot;06 - Liquidação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para enviar o número junto com o endereço.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido layout do banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.28 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS&lt;br /&gt;
**Corrigido erro no registro M400, M800.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.27 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Administrativo - Pedido - Compra&lt;br /&gt;
**Corrigido erro -1 na aba &amp;quot;Informações&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.26 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**A consulta estava mostrando o preço de venda errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta, retirada a obrigatoriedade do filtro por &amp;quot;Período&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**No estorno de um documento, vinculado a uma devolução ou contrato, foi retirada a geração de Conciliação Bancária destes documentos vinculados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro na importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de Troca Cupom e Devolução Cupom, não permitia importar com status &amp;quot;Aberto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1788</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1788"/>
		<updated>2014-07-01T14:04:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.29 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Fluxo de Caixa'''&lt;br /&gt;
**Em alguns casos o sistema exibia a coluna &amp;quot;Previsão Crédito&amp;quot; com valor errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro no registro D100.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**O sistema não estava baixando parcelas de boletos com mais de uma parcela vinculada.&lt;br /&gt;
**Corrigido importação com parcelas que possuem tarifas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na importação do arquivo de retorno do banco Santander só deverá dar baixa nos documentos que estiverem com o código de movimento igual a &amp;quot;06 - Liquidação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para enviar o número junto com o endereço.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido layout do banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.28 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS&lt;br /&gt;
**Corrigido erro no registro M400, M800.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.27 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Administrativo - Pedido - Compra&lt;br /&gt;
**Corrigido erro -1 na aba &amp;quot;Informações&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.26 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**A consulta estava mostrando o preço de venda errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta, retirada a obrigatoriedade do filtro por &amp;quot;Período&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**No estorno de um documento, vinculado a uma devolução ou contrato, foi retirada a geração de Conciliação Bancária destes documentos vinculados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro na importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de Troca Cupom e Devolução Cupom, não permitia importar com status &amp;quot;Aberto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1787</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1787"/>
		<updated>2014-07-01T13:55:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.29 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro do bloco D, foi corrigido a regra para os campos valor de ICMS e base de calculo de ICMS.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na importação do arquivo de retorno do banco Santander só deverá dar baixa nos documentos que estiverem com o código de movimento igual a &amp;quot;06 - Liquidação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de recebimentos do banco itau o nome do arquivo deverá ter no máximo 8 caracteres.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.28 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS&lt;br /&gt;
**Corrigido erro no registro M400, M800.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.27 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Administrativo - Pedido - Compra&lt;br /&gt;
**Corrigido erro -1 na aba &amp;quot;Informações&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.26 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**A consulta estava mostrando o preço de venda errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta, retirada a obrigatoriedade do filtro por &amp;quot;Período&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**No estorno de um documento, vinculado a uma devolução ou contrato, foi retirada a geração de Conciliação Bancária destes documentos vinculados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro na importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de Troca Cupom e Devolução Cupom, não permitia importar com status &amp;quot;Aberto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1786</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1786"/>
		<updated>2014-07-01T13:54:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.29 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro do bloco D, foi corrigido a regra para os campos valor de ICMS e base de calculo de ICMS.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na importação do arquivo de retorno do banco Santander só deverá dar baixa nos documentos que estiverem com o código de movimento igual a &amp;quot;06 - Liquidação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de recebimentos do banco itau o nome do arquivo deverá ter no máximo 8 caracteres.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.27 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Administrativo - Pedido - Compra&lt;br /&gt;
**Corrigido erro -1 na aba &amp;quot;Informações&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.26 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**A consulta estava mostrando o preço de venda errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta, retirada a obrigatoriedade do filtro por &amp;quot;Período&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**No estorno de um documento, vinculado a uma devolução ou contrato, foi retirada a geração de Conciliação Bancária destes documentos vinculados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro na importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de Troca Cupom e Devolução Cupom, não permitia importar com status &amp;quot;Aberto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1785</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1785"/>
		<updated>2014-07-01T13:52:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.29 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro do bloco D, foi corrigido a regra para os campos valor de ICMS e base de calculo de ICMS.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na importação do arquivo de retorno do banco Santander só deverá dar baixa nos documentos que estiverem com o código de movimento igual a &amp;quot;06 - Liquidação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de recebimentos do banco itau o nome do arquivo deverá ter no máximo 8 caracteres.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.26 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**A consulta estava mostrando o preço de venda errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta, retirada a obrigatoriedade do filtro por &amp;quot;Período&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**No estorno de um documento, vinculado a uma devolução ou contrato, foi retirada a geração de Conciliação Bancária destes documentos vinculados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro na importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de Troca Cupom e Devolução Cupom, não permitia importar com status &amp;quot;Aberto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao&amp;diff=1784</id>
		<title>Notas da versao</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao&amp;diff=1784"/>
		<updated>2014-07-01T13:47:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Arquivo:VRMaster.png|link=Notas_da_versao_VRMaster]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VREmissorEtiqueta.png|link=Notas_da_versao_VREmissor_Etiqueta]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRCaixa.png|link=Notas_da_versao_VRCaixa]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRCentralCompra.png|link=Notas_da_versao_VRCentral_Compra]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRConsultaPreco.png|link=Notas_da_versao_VRConsulta_Preco]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRPdv.png|link=Notas_da_versao_VRPdv]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRCentralRede.png|link=Notas_da_versao_VRCentral_Rede]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRFrente.png|link=Notas_da_versao_VRFrente]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRTotem.png|link=Notas_da_versao_VRTotem]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRIntegração.png|link=Notas_da_versao_VRIntegracao]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRConcentrador.png|link=Notas_da_versao_VRConcentrador]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRTestaPeriferico.png|link=Notas_da_versao_VRTesta_Periferico]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRSetup.png|link=Notas_da_versao_VRSetup]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRAtacado.png|link=Notas_da_versao_VRAtacado]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRFood.png|link=Notas_da_versao_VRFood]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRAdm.png|link=Notas_da_versao_VRAdm]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VrgerenciadorXML.png|link=Notas_da_versao_VRGerenciadorXML]]&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRColetorServer.png|link=Notas_da_versao_VRColetor]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:VRAutorizador.png|link=Notas_da_versao_VRAutorizador]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRAdm_3.11&amp;diff=1783</id>
		<title>Notas da versao VRAdm 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRAdm_3.11&amp;diff=1783"/>
		<updated>2014-07-01T13:44:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRAdm - 3.11.4 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Log Venda'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a importação do arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRAdm - 3.11.2 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Alíquota IBPT'''&lt;br /&gt;
**Acertar a importação do alíquota IBPT.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRAdm - 3.11.1 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Log Venda'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o processo de importação de Log de Venda.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1782</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1782"/>
		<updated>2014-07-01T13:36:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.29 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro do bloco D, foi corrigido a regra para os campos valor de ICMS e base de calculo de ICMS.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na importação do arquivo de retorno do banco Santander só deverá dar baixa nos documentos que estiverem com o código de movimento igual a &amp;quot;06 - Liquidação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de recebimentos do banco itau o nome do arquivo deverá ter no máximo 8 caracteres.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1781</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1781"/>
		<updated>2014-07-01T13:35:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.29 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro do bloco D, foi corrigido a regra para os campos valor de ICMS e base de calculo de ICMS.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na importação do arquivo de retorno do banco Santander só deverá dar baixa nos documentos que estiverem com o código de movimento igual a &amp;quot;06 - Liquidação&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1780</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1780"/>
		<updated>2014-07-01T13:32:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.29 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro do bloco D, foi corrigido a regra para os campos valor de ICMS e base de calculo de ICMS.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1779</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1779"/>
		<updated>2014-07-01T13:30:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.30 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Na exportação do registro R14 foi corrigido o tratamento para produtores rurais fora do estado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRPdv_3.12&amp;diff=1536</id>
		<title>Notas da versao VRPdv 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRPdv_3.12&amp;diff=1536"/>
		<updated>2014-06-10T18:32:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRPdv - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Criado uma função que copia DLL.&lt;br /&gt;
*Adicionado função de &amp;quot;Testa PinPad&amp;quot; no argumento &amp;quot;-config&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*Corrigido a função de carga de imagem.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM'''&lt;br /&gt;
**Foi criado uma função onde o cliente se identifique, quando o sistema não pedir o CPF.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Função 125 - Guia Entrega'''&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de informar código de cliente ou CPF/CNPJ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRPdv_3.11&amp;diff=1535</id>
		<title>Notas da versao VRPdv 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRPdv_3.11&amp;diff=1535"/>
		<updated>2014-06-10T18:29:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*TEF&lt;br /&gt;
**Adicionado um método de validação do nome do operador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Pedido e-Commerce'''&lt;br /&gt;
**Ao importar um pedido e-commerce (função 175), importará também os valores referente a desconto e acréscimo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cancelar Vale Gás'''&lt;br /&gt;
**Alterado para gerar log de transação ao cancelar um vale gás.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Consulta Cheque - TeleCheque X.25'''&lt;br /&gt;
**Implementado a função de imprissão da autenticação no cheque com o valor do NSU&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Funcao 139 - Pagamento Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o relatório de Totais Operador.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Função 143 - Pagamentos Diversos'''&lt;br /&gt;
**Ao realizar um pagamento, estava subindo como recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Consulta Cheque TeleCheque'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a data Depósito.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.11.9 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Vale Gás'''&lt;br /&gt;
**Corrigido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.11.8 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Implementado a impressão de cheque para a impressora Epson (Logger).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.11.7 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Criado Módulo para IBM.&lt;br /&gt;
*Ao cancelar o cupom, caso não estiver totalizado, deverá totalizar antes de cancelar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.11.5 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Barra de Status'''&lt;br /&gt;
**Criado mais um ícone &amp;quot;R&amp;quot; na barra de status do Pdv indicando se a Rede está conectada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRPdv - 3.11.4 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Corrigido acréscimo e abatimento de recebimento de boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1534</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1534"/>
		<updated>2014-06-10T18:25:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Efetuado testes com o EDI.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Impressão Formulário'''&lt;br /&gt;
**Criada uma opção de imprimir um ou mais formulários para o cliente preencher os dados para cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Removido o parâmetro &amp;quot;Quantidade Dias Baixa Custodia Cheque&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Agendamento'''&lt;br /&gt;
**No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento &amp;quot;MANUAL ou DDA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Removido a opção de emitir boletos Avulsos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de &amp;quot;Visualizar Cupom&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Exportado&amp;quot; com opções de (sim ou não).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Efetuados testes com a Manifestação de Destinatário.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.,&lt;br /&gt;
**No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: &amp;quot;Entrada&amp;quot; e &amp;quot;Despesa&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1533</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1533"/>
		<updated>2014-06-10T18:24:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Efetuado testes com o EDI.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Impressão Formulário'''&lt;br /&gt;
**Criada uma opção de imprimir um ou mais formulários para o cliente preencher os dados para cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Removido o parâmetro &amp;quot;Quantidade Dias Baixa Custodia Cheque&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Agendamento'''&lt;br /&gt;
**No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento &amp;quot;MANUAL ou DDA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Removido a opção de emitir boletos Avulsos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de &amp;quot;Visualizar Cupom&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Exportado&amp;quot; com opções de (sim ou não).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.,&lt;br /&gt;
**No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: &amp;quot;Entrada&amp;quot; e &amp;quot;Despesa&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1532</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1532"/>
		<updated>2014-06-10T18:23:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Efetuado testes com o EDI.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Impressão Formulário'''&lt;br /&gt;
**Criada uma opção de imprimir um ou mais formulários para o cliente preencher os dados para cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Removido o parâmetro &amp;quot;Quantidade Dias Baixa Custodia Cheque&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Agendamento'''&lt;br /&gt;
**No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento &amp;quot;MANUAL ou DDA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Removido a opção de emitir boletos Avulsos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de &amp;quot;Visualizar Cupom&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.,&lt;br /&gt;
**No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: &amp;quot;Entrada&amp;quot; e &amp;quot;Despesa&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1531</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1531"/>
		<updated>2014-06-10T18:21:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Efetuado testes com o EDI.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Impressão Formulário'''&lt;br /&gt;
**Criada uma opção de imprimir um ou mais formulários para o cliente preencher os dados para cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Removido o parâmetro &amp;quot;Quantidade Dias Baixa Custodia Cheque&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Agendamento'''&lt;br /&gt;
**No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento &amp;quot;MANUAL ou DDA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de &amp;quot;Visualizar Cupom&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.,&lt;br /&gt;
**No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: &amp;quot;Entrada&amp;quot; e &amp;quot;Despesa&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1530</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1530"/>
		<updated>2014-06-10T18:20:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Efetuado testes com o EDI.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Impressão Formulário'''&lt;br /&gt;
**Criada uma opção de imprimir um ou mais formulários para o cliente preencher os dados para cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Agendamento'''&lt;br /&gt;
**No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento &amp;quot;MANUAL ou DDA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de &amp;quot;Visualizar Cupom&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.,&lt;br /&gt;
**No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: &amp;quot;Entrada&amp;quot; e &amp;quot;Despesa&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1529</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1529"/>
		<updated>2014-06-10T18:18:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Efetuado testes com o EDI.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Agendamento'''&lt;br /&gt;
**No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento &amp;quot;MANUAL ou DDA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de &amp;quot;Visualizar Cupom&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.,&lt;br /&gt;
**No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: &amp;quot;Entrada&amp;quot; e &amp;quot;Despesa&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1528</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1528"/>
		<updated>2014-06-10T18:17:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Agendamento'''&lt;br /&gt;
**No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento &amp;quot;MANUAL ou DDA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de &amp;quot;Visualizar Cupom&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.,&lt;br /&gt;
**No momento de carregar um XML, na tela que abre para informar o Tipo Entrada, foi incluído duas opções: &amp;quot;Entrada&amp;quot; e &amp;quot;Despesa&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1527</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1527"/>
		<updated>2014-06-10T18:16:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Agendamento'''&lt;br /&gt;
**No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento &amp;quot;MANUAL ou DDA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de &amp;quot;Visualizar Cupom&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1526</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1526"/>
		<updated>2014-06-10T18:14:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Agendamento'''&lt;br /&gt;
**No Agendamento, foi criado uma flag para Agendamento &amp;quot;MANUAL ou DDA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1524</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1524"/>
		<updated>2014-06-10T18:12:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Corrigido e melhorado a função de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1523</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1523"/>
		<updated>2014-06-10T18:10:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Validade'''&lt;br /&gt;
**Criada a tela Estoque - Validade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1522</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1522"/>
		<updated>2014-06-10T18:09:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Carregado&amp;quot; e &amp;quot;Conferido&amp;quot; no botão Filtro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1521</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1521"/>
		<updated>2014-06-10T18:06:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de consulta de documentos a serem exportados, foi adicionado um filtro por &amp;quot;Banco&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1520</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1520"/>
		<updated>2014-06-10T18:04:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Alterado o nome do parâmetro 44 para &amp;quot;Verifica quantidade máxima permitida&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1519</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1519"/>
		<updated>2014-06-10T18:03:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
**Travado a importação quando o Tipo Entrada for &amp;quot;transferência&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1518</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1518"/>
		<updated>2014-06-10T18:02:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Finalização'''&lt;br /&gt;
**Somar o valor do Vale Gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1517</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1517"/>
		<updated>2014-06-10T18:01:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Balanço - Atualização'''&lt;br /&gt;
**Feito o tratamento do desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1516</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1516"/>
		<updated>2014-06-10T18:00:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Promoção'''&lt;br /&gt;
**Na configuração do cupom de promoção, criado a opção de incluir o campo &amp;quot;data/hora&amp;quot; atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1515</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1515"/>
		<updated>2014-06-10T17:59:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
**Criada importação de Nota Saída.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1514</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1514"/>
		<updated>2014-06-10T17:58:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na baixa em lote do crédito rotativo, exibirá o campo &amp;quot;Multa&amp;quot; desabilitado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1513</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1513"/>
		<updated>2014-06-10T17:56:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''WMS - Reposição - Pedido'''&lt;br /&gt;
**Foi criado na reposição a opção de Agrupar por &amp;quot;Pedido ou Produto&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1512</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1512"/>
		<updated>2014-06-10T17:52:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Criado o parâmetro &amp;quot;Verifica Estoque Loja&amp;quot; para verificar estoque do produto principal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1511</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1511"/>
		<updated>2014-06-10T17:50:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
**Melhorada a performance da exportação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1510</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1510"/>
		<updated>2014-06-10T17:49:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Na geração da verba, foi criada a informação da origem da verba: pedido ou nf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1509</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1509"/>
		<updated>2014-06-10T17:35:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Outras Receitas - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**No cadastro de &amp;quot;Tipo Receita&amp;quot; foi criado o campo Conta contábil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1508</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1508"/>
		<updated>2014-06-10T17:34:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
**Na alteração em lote, foi criado a opção para alterar Banco, Agência e Conta do documento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1507</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1507"/>
		<updated>2014-06-10T17:32:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o calculo do Valor Desconto Promoção e a importação do Log de Venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1506</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1506"/>
		<updated>2014-06-10T17:30:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para no momento da baixa, quando o tipo de pagamento for cheque ou cartão, alimentar os recebimentos respectivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1505</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.12&amp;diff=1505"/>
		<updated>2014-06-10T17:26:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.12.0 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.12.0 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Abas Histórico'''&lt;br /&gt;
**Corrigido padrão e layout das telas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Percentual'''&lt;br /&gt;
**Nos campos Percentuais adicionado o &amp;quot;%&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Versão Java'''&lt;br /&gt;
**Adicionado função para verificar a versão do Java ao iniciar o programa para evitar problemas de incompatibilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Na tela de &amp;quot;Carregar&amp;quot;, foi criado filtro por &amp;quot;Nº Nota&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro &amp;quot;Somente oferta&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período'''&lt;br /&gt;
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação Cliente'''&lt;br /&gt;
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão &amp;quot;Atualizar Preço&amp;quot;, ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação'''&lt;br /&gt;
**Criado campo descrição de cotação.&lt;br /&gt;
**Adicionado a aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de EDI = (Intercâmbio Eletrônico de Dados) é utilizado para envio automático de pedidos para fornecedores que utilizam esta tecnologia.&lt;br /&gt;
**Na aba &amp;quot;Venda Associado&amp;quot;, exibirá a &amp;quot;Quantidade&amp;quot; da venda.&lt;br /&gt;
**Criado opção &amp;quot;Importar Arquivo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administração de Preço Reduzida'''.&lt;br /&gt;
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Simulação Preço'''&lt;br /&gt;
**Criado um botão para &amp;quot;Administração Preço Reduzida&amp;quot; ao lado do campo Preço Proposto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Alíquota'''&lt;br /&gt;
**Alterado a dinâmica da tela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - CRM - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela validação WEB.&lt;br /&gt;
**Criado um site para cadastramento de cliente preferencial temporário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Fiscal - Pauta Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Modificado os campos de IVA para 4 dígitos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro ICMS'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Banco'''&lt;br /&gt;
**Nas Contas, foi criado um flag &amp;quot;Fluxo de Caixa&amp;quot; para identificar se irá para a tela de fluxo de caixa ou não.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao incluir um fornecedor, perguntará se deseja incluir a família (fornecedores).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Criado a opção de cadastrar tipo de oferta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Associado'''&lt;br /&gt;
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Família Produto'''&lt;br /&gt;
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Excluído o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado tela para cadastro de motivos de Bloqueio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Receita'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Contabilidade'''&lt;br /&gt;
**Alterado geração Contabilidade.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''CRM - Análise Cliente'''&lt;br /&gt;
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''CRM - Visão Geral'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de consulta que irá exibir 6 gráficos.&lt;br /&gt;
**Melhoria na forma de carregar os gráficos e na cores dos mesmos.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Gerenciamento Estoque'''&lt;br /&gt;
**Nas consultas, foi alterado para aparecer somente os itens que estão com o flag &amp;quot;Venda PDV&amp;quot; no cadastro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Perda/Quebra'''&lt;br /&gt;
**Na tela de Perda e Quebra, incluído filtro por Fabricante e Fornecedor no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Colocado os totais no rodapé do comparativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de vincular Recebimentos de Verba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber'''&lt;br /&gt;
**Criado tela de Analise Recebimento para Convenio, Venda Prazo, Outras Receitas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado a tela Analise de Entrada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro foi criado o campo &amp;quot;Valor Acréscimo&amp;quot; que será o juros cobrado no PDV.&amp;lt;br&amp;gt;Também foi criado o campo &amp;quot;Valor Inicial&amp;quot; que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Na impressão de recibo, incluído o @CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro &amp;quot;boleto impresso&amp;quot; em todas as telas do contas a receber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''&lt;br /&gt;
**Alterado o nome da tela para &amp;quot;Conciliação&amp;quot; e criado auto-soma nas transações selecionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - TEF'''&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de Transações.&lt;br /&gt;
**Foi criado a tela de conciliação de cartões.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Adicionado filtro &amp;quot;Tipo Operação (Entrada/Saída)&amp;quot; e &amp;quot;Cupom Fiscal (Sim/Não/Todos)&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido a geração do bloco M.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Alterado função de finalizar o mês, verificar se não há consistência de log sem finalizar referente ao período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Criado filtro por &amp;quot;Alíquota&amp;quot; no botão &amp;quot;Filtro&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Geral'''&lt;br /&gt;
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por &amp;quot;Data Emissão&amp;quot; ou &amp;quot;Data Entrada&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.&lt;br /&gt;
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:&amp;lt;br&amp;gt;Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:&amp;lt;br&amp;gt;Contrato YYY - Tipo Recebimento.&lt;br /&gt;
**Na finalização da nota, no momento de baixar o estoque, deverá fazer uma verificação no desmembramento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Criado opção de manifestar a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.&lt;br /&gt;
**Criado a opção de vários vencimentos.&lt;br /&gt;
**Alterada a opção de vários vencimentos, para uma tela secundária.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Criado botão de copiar.&lt;br /&gt;
**Ao receber uma carga de imagem o PDV irá trocar as imagens que estavam pelas que foram enviadas, caso o PDV estivesse com mais imagens do que foram enviadas irá excluir as antigas a mais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Na tela de cadastro exibirá a aba &amp;quot;informações&amp;quot; dos produtos do kit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro'''&lt;br /&gt;
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado um flag &amp;quot;Utilizado&amp;quot; para exibir ou não no Fechamento PDV.&lt;br /&gt;
**Na configuração das Finalizadoras, foi criado 2 flags: Aceita Retirada CF, Retirada CF Total.&lt;br /&gt;
**Removido as opções de &amp;quot;Restrição TEF&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Venda'''&lt;br /&gt;
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''WMS - Agenda Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterar o nome do menu &amp;quot;Logística&amp;quot; para &amp;quot;WMS&amp;quot;.&lt;br /&gt;
**Criado dentro do menu &amp;quot;WMS&amp;quot;, a tela &amp;quot;Agenda de Recebimento&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1504</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1504"/>
		<updated>2014-06-10T17:24:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.11.25 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Pagamento'''&lt;br /&gt;
**Na exportação de pagamentos do banco Bradesco, no registro de Header de Lote na posição 480 a 486 deixar em branco, atualmente esta passando a conta corrente.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1503</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1503"/>
		<updated>2014-06-10T17:22:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.11.25 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1502</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1502"/>
		<updated>2014-06-10T17:21:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.11.25 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Parâmetro - TEF - Cartão'''&lt;br /&gt;
**Alterado o tamanho do campo &amp;quot;bandeira&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1501</id>
		<title>Notas da versao VRMaster 3.11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Notas_da_versao_VRMaster_3.11&amp;diff=1501"/>
		<updated>2014-06-10T17:19:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vitor: /* VRMaster - 3.11.25 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.25 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Financeiro - Contrato'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um contrato com exceção de um produto, porém sem exceção de percentual por loja, o sistema estava ignorando a exceção e gerando o contrato do produto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao consistir a nota fiscal irá verificar o tipo de negociação para validar o vencimento que foi informado no pedido x nota fiscal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.24 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pesquisa - Análise'''&lt;br /&gt;
**Acertado o filtro &amp;quot;Relação&amp;quot; que não estava filtrando as opções &amp;quot;MAIS BARATO&amp;quot; e &amp;quot;MAIS CARO&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Lançamento'''&lt;br /&gt;
**Ao alimentar a conciliação bancária, trazer o CNPJ/CPF do fornecedor/cliente que está sendo gerado o lançamento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Desabilitar o campo numero nota quando a nota for importada por XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.23 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV'''&lt;br /&gt;
**No filtro da tela de consulta, foi substituído o Campo de consulta 'Finalizadora' por um Combo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Desenvolvido o layout de boleto do Banco Itaú.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Na impressão do resumo alterado a forma de impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado os campos ICMS ST e OUTRAS na exportação do registro 14.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido geração de nota fiscal de saída com CPF.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.22 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - DDA'''&lt;br /&gt;
**Ao atualizar não esta verificando as parcelas que já estão agendadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido exportação do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao estornar a nota saída, fazer uma verificação para verificar se a nota já não foi transmitida.&lt;br /&gt;
**Ao gerar uma nota que tiver algum documento vinculado, não estava verificando o tipo inscrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.21 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fechamento - Encerramento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido função de atualização de preço.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a finalização da Consistência PDV, quantidade de kit estava duplicando.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.20 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração de Preço'''&lt;br /&gt;
**Ao clicar na aba família, estava exibindo o erro -1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Oferta'''&lt;br /&gt;
**Ao consultar obrigar o preenchimentos de um dos campos: Data Inicio, Data Término, Produto ou Descrição.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Tipo Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro que era exibido ao cadastrar um tipo de entrada sem vincular um &amp;quot;Evento Contábil&amp;quot; a ele.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para a exportação do arquivo quando o cliente é &amp;quot;REGIME CUMULATIVO&amp;quot; só deve ir as vendas de PDV.&lt;br /&gt;
**Corrigido a gravação do bloco &amp;quot;9&amp;quot; do registo &amp;quot;0111&amp;quot; quando a opção &amp;quot;RATEIO PROPORCIONAL&amp;quot; está marcado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Acertado para não gerar a verba caso o valor seja menor que zero e esteja com o flag &amp;quot;Gravar Verba&amp;quot; marcado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Na importação de uma nota de entrada pegar a alíquota da pauta fiscal que está gravada na nota entrada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.19 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Retirado a obrigatoriedade de preenchimento do período em algumas telas de consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Administração'''&lt;br /&gt;
**Inserido no relatório da tela de cadastro a opção 'Devolução Cupom'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Corrigido Layout do Boleto do Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Alterado para fazer a validação do campo valor total somando os campos &amp;quot;Base + Isento + Outras&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Alterado para ao importar um XML se na nota houver valor de seguro enviar para o campo 'Outras Despesas'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a geração da escrita após finalização da nota quando é importado nota de entrada e para casos de produtos ISENTO e REDUZIDO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''PDV - KIT'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a atualização da tela de consulta após alteração de preço no kit.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.18 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Filtro Período'''&lt;br /&gt;
**Alterado a regra de obrigatoriedade de preenchimento de filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito ajustes no boleto do banco do brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido importação de XML se não tiver a TAG 'nProt'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear importação mais de uma vez o mesmo cupom.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Tipo Plano Conta'''&lt;br /&gt;
**Ao tentar editar um tipo plano conta do nível 1 no cadastro de tipo entrada estava dando erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a exibição de cupom com promoção.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.17 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Ao Copiar um pedido irá zerar a quantidade atendida, limpar a data entrega, e mudará o produto como não entregue.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Interface - Importação - Bancária - DDA'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a importação do arquivo do banco com mais de um boleto.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Despesa'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o carregamento da nota em caso do tipo estiver excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de nota de entrada.&lt;br /&gt;
**Corrigido a forma de importação de produtos importados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.16 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Eventual'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a validação do RG ma Aba Autorização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a verificação de CNPJ/CPF ao cadastrar ou alterar.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.15 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem'''&lt;br /&gt;
**Corrigido consulta.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Estava duplicando os produtos quando era carregado da mesma nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Correção do relatório.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.14 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - GIA'''&lt;br /&gt;
**Acertado padrão de exportação de arquivo.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.13 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Interface - Exportação - Bancária - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Criado a exportação para o Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Ao carregar uma nota fiscal do repositório e consistir sem salva-la o sistema não estava dando a mensagem de divergência de bonificação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Kit'''&lt;br /&gt;
**Ao lançar um item os valores das margens e custos estavam errados.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.12 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Administração Preço'''&lt;br /&gt;
**Quando administrar produto para o dia seguinte e ele está em oferta e esta acaba hoje, avisar para administrar o preço normal.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Alterado a geração do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Nos cálculos do ICMS ST, retirado a verificação da flag &amp;quot;INDUSTRIA&amp;quot; do fornecedor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.11 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Apuração - ICMS'''&lt;br /&gt;
**Corrigido os valores do resumo da apuração.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Pagar - Análise Documento'''&lt;br /&gt;
**Atualizado o campo Tipo Plano Conta do filtro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.10 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer a baixa automática de vários recebimentos, não estava calculando o valor juros no valor total da parcela.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.09 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao exportar o registro &amp;quot;C100&amp;quot; estava dando um erro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigir o valor do recibo (extenso e decimal) no cabeçalho do relatório quando exibida mais de uma pagina.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Geral - Histórico'''&lt;br /&gt;
**Nas abas venda dia, venda semana e venda mês, estava calculando os valores errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao cadastrar um CPF igual, não estava verificando o mesmo cadastro excluído.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Colocado link na coluna &amp;quot;Código Externo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - ECF'''&lt;br /&gt;
**Alterado para bloquear numero de serie repetido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.07 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Compra'''&lt;br /&gt;
**Adicionado a coluna de código externo na tabela dos produtos na tela de Pedido Compra.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Relatórios Gerenciais - Demonstrativo de Resultado Operacional'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o agrupamento dos registros.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Convenio - Conveniado'''&lt;br /&gt;
**Ao salvar um conveniado, verificar se o CPF não esta cadastrado para as empresas excluídas também.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Livros - Registro Entrada Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao imprimir o livro quando existe uma alíquota com redução o valor contábil da nota fiscal estava ficando errado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''&lt;br /&gt;
**Feito correções na emissão dos boletos enviados para Banco do Brasil.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.06 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Fornecedor'''&lt;br /&gt;
**O campo &amp;quot;Evento financeiro&amp;quot; é obrigatório o preenchimento e foi retirado o campo &amp;quot;Destaca IVA&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado uma verificação de Tag do XML.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido parâmetro de caminho padrão de importação.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Somente gerar o registro &amp;quot;C110&amp;quot; para notas autorizadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.05 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit'''&lt;br /&gt;
**Corrigido problema no cálculo da quantidade dos itens.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Pedido - Orçamento - Análise'''&lt;br /&gt;
**Corrigido para não exibir as quantidades bonificadas.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Pis/Cofins'''&lt;br /&gt;
**Ao gerar o registro &amp;quot;0200&amp;quot; o campo 9 gravará em branco.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Alterado para validar o CMC7 somente se o campo estiver habilitado.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Adicionado verificação de permissão ao abrir a tela de 'Configurar' na tela de cadastro.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Saída'''&lt;br /&gt;
**Ao fazer uma nota fiscal importando de uma nota de entrada os valores dos impostos não estão ficando igual a da nota importada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.04 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal/PIS/COFINS'''&lt;br /&gt;
**Alterado a exportação das observações da escrita e da nota.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Caixa - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao baixar um recebimento.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Repositório NFe - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigido erro ao clicar no botão &amp;quot;Permissão&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.03 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido o erro de foreign key que estava aparecendo ao fazer exportação para cliente eventual.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Transformado'''&lt;br /&gt;
**Corrigido o erro de &amp;quot;group by&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.02 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Crédito Rotativo - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigido a função de baixa com o tipo de cartão.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.01 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gestão Produto'''&lt;br /&gt;
**Corrigida visualização do histórico &amp;quot;Venda Semana&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação do CMC7.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Nota Fiscal - Entrada'''&lt;br /&gt;
**Corrigida validação dos vencimentos da nota x pedido.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== VRMaster - 3.11.00 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Estoque - Comparativo Lojas'''&lt;br /&gt;
**Foi alterado para carregar Loja A = a Loja Logada.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped Fiscal'''&lt;br /&gt;
**Foi corrigido a geração do Sped Fiscal no campo C170.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*'''PDV - Consistência'''&lt;br /&gt;
**Foi criada uma função que verifica inconsistências de dias retroativos, sendo necessário revisão e acerto, caso contrário não permitirá a finalização.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vitor</name></author>
		
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