Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Financeiro Contas Receber Outras Receitas Análise Recebimento"

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(FILTROS E COLUNAS)
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  - Data: Define o tipo de data que será usada como referência para a pesquisa (exemplo: PAGAMENTO, EMISSÃO, BAIXA).
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  - Data: Define o tipo de data que será usada como referência para a pesquisa (exemplo: PAGAMENTO ou BAIXA).
 
  - Período: Determina o intervalo de datas para a pesquisa.  
 
  - Período: Determina o intervalo de datas para a pesquisa.  
 
  - Tipo Recebimento: Filtra os registros pelo tipo de recebimento.
 
  - Tipo Recebimento: Filtra os registros pelo tipo de recebimento.
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   [Código: Identificador único do registro de recebimento.Razão Social/Nome: Nome ou razão social do pagador ou recebedor. No exemplo, está preenchido como "NENHUM".Data Emissão: Data em que o documento de cobrança foi emitido.Data Pagamento: Data em que o pagamento foi efetuado.Data Baixa: Data em que o pagamento foi baixado no sistema.Valor Recebido: Montante total recebido no pagamento.Valor Desconto: Valor descontado do pagamento (se houver).Valor Juros: Valor dos juros aplicados ao pagamento (se houver).Valor Multa: Valor da multa aplicada ao pagamento (se houver).Valor Total: Valor total do pagamento após considerar descontos, juros e multas.Tipo Recebimento: Forma ou método pelo qual o pagamento foi recebido (exemplo: BOLETO).Banco: Código do banco onde o pagamento foi efetuado.Nome Banco: Nome do banco onde o pagamento foi efetuado (exemplo: BANCO DO BRASIL S.A.).Agência: Número da agência bancária onde o pagamento foi efetuado.Conta: Número da conta bancária onde o pagamento foi efetuado.Observação: Campo para anotações adicionais ou observações.Usuário: Identificação do usuário que registrou ou processou o recebimento (exemplo: VR)..
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   - Código: Identificador único do registro de recebimento.
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- Razão Social/Nome: Nome ou razão social do pagador ou recebedor.
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- Data Emissão: Data em que o documento de cobrança foi emitido.
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- Data Pagamento: Data em que o pagamento foi efetuado.
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- Data Baixa: Data em que o pagamento foi baixado no sistema.
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- Valor Recebido: Montante total recebido no pagamento.
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- Valor Desconto: Valor descontado do pagamento (se houver).
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- Valor Juros: Valor dos juros aplicados ao pagamento (se houver).
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- Valor Multa: Valor da multa aplicada ao pagamento (se houver).
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- Valor Total: Valor total do pagamento após considerar descontos, juros e multas.
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- Tipo Recebimento: Forma ou método pelo qual o pagamento foi recebido.
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- Banco: Código do banco onde o pagamento foi efetuado.
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- Nome Banco: Nome do banco onde o pagamento foi efetuado.
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- Agência: Número da agência bancária onde o pagamento foi efetuado.
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- Conta: Número da conta bancária onde o pagamento foi efetuado.
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- Observação: Campo para anotações adicionais ou observações.
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- Usuário: Identificação do usuário que registrou ou processou o recebimento.
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- Operador: A pessoa que processou o recebimento.
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- Loja: A filial ou unidade onde o recebimento foi registrado.
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- Cheque: Indica se o pagamento foi feito por cheque.
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- Cartão: Indica se o pagamento foi feito por cartão.
 
   
 
   
   [[Arquivo:filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
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   <B> Totais </B>
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- Valor Recebido: Soma de todos os valores recebidos no período filtrado.
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  - Valor Desconto: Soma de todos os valores de desconto aplicados no período filtrado.
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  - Valor Juros: Soma de todos os valores de juros aplicados no período filtrado.
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  - Valor Multa: Soma de todos os valores de multa aplicados no período filtrado.
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  - Valor Total: Soma total dos pagamentos, considerando descontos, juros e multas, no período filtrado.

Edição atual tal como às 12h29min de 1 de agosto de 2024

INTRODUÇÃO

A Análise de Recebimento de Outras Receitas constitui uma ferramenta valiosa para a compreensão e revisão detalhada das transações envolvendo receitas diversas que foram integralmente registradas na tela de "Outras Receitas / Recebimento". Este relatório oferece uma visão abrangente das movimentações financeiras, destacando os eventos que contribuíram para o incremento das receitas. Ao explorar essa análise, é possível obter informações cruciais sobre as fontes de receita e os detalhes das transações concluídas nessa categoria específica.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 Consultar.png - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Complete os campos de pesquisa conforme suas preferências e, em seguida, clique neste botão para consolidar a busca. Os resultados da pesquisa serão exibidos na área abaixo.

 Outrasdesp1.png


 Imprimir.png - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

 Filtro.png - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

FILTROS E COLUNAS

- Data: Define o tipo de data que será usada como referência para a pesquisa (exemplo: PAGAMENTO ou BAIXA).
- Período: Determina o intervalo de datas para a pesquisa. 
- Tipo Recebimento: Filtra os registros pelo tipo de recebimento.
- Banco: Filtra os registros pelo banco associado.
- Agência: Filtra os registros pela agência bancária.
- Conta: Filtra os registros pela conta bancária.
- Usuário: Filtra os registros pelo usuário que efetuou o recebimento.
- Operador: Filtra os registros pelo operador que processou o recebimento.
- Loja: Filtra os registros pela loja associada.

 Outrasdesp1.png


 - Código: Identificador único do registro de recebimento.
- Razão Social/Nome: Nome ou razão social do pagador ou recebedor.
- Data Emissão: Data em que o documento de cobrança foi emitido.
- Data Pagamento: Data em que o pagamento foi efetuado.
- Data Baixa: Data em que o pagamento foi baixado no sistema.
- Valor Recebido: Montante total recebido no pagamento.
- Valor Desconto: Valor descontado do pagamento (se houver).
- Valor Juros: Valor dos juros aplicados ao pagamento (se houver).
- Valor Multa: Valor da multa aplicada ao pagamento (se houver).
- Valor Total: Valor total do pagamento após considerar descontos, juros e multas.
- Tipo Recebimento: Forma ou método pelo qual o pagamento foi recebido.
- Banco: Código do banco onde o pagamento foi efetuado.
- Nome Banco: Nome do banco onde o pagamento foi efetuado.
- Agência: Número da agência bancária onde o pagamento foi efetuado.
- Conta: Número da conta bancária onde o pagamento foi efetuado.
- Observação: Campo para anotações adicionais ou observações.
- Usuário: Identificação do usuário que registrou ou processou o recebimento.
- Operador: A pessoa que processou o recebimento.
- Loja: A filial ou unidade onde o recebimento foi registrado.
- Cheque: Indica se o pagamento foi feito por cheque.
- Cartão: Indica se o pagamento foi feito por cartão.

  Totais 

 
- Valor Recebido: Soma de todos os valores recebidos no período filtrado.
 - Valor Desconto: Soma de todos os valores de desconto aplicados no período filtrado.
 - Valor Juros: Soma de todos os valores de juros aplicados no período filtrado.
 - Valor Multa: Soma de todos os valores de multa aplicados no período filtrado.
 - Valor Total: Soma total dos pagamentos, considerando descontos, juros e multas, no período filtrado.