Mudanças entre as edições de "CVC ENUMERATION VALID : O VALOR 7 NAO TEM UM ASPECTO VALIDO EM RELACAO A ENUMERACAO 0,1,2. DEVE SER UM VALOR DA ENUMERACAO"

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  <font size=4><b>Ocorre quando o campo "Origem Mercadoria" no cadastro do produto está com uma informação errada.</b></font>
 
  <font size=4><b>Ocorre quando o campo "Origem Mercadoria" no cadastro do produto está com uma informação errada.</b></font>
 
   
 
   
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Para corrigirmos este problema é necessário entender o erro. Está sendo transmitida uma nota com um valor "7" sendo que os valores válidos para esta nota são:
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0, 1 ou 2. Tendo isso esclarecido devemos realizar os seguintes procedimentos:
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  1 - Clique no menu: Sistema / SQL;
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  2 - Cole este comando: select * from tipoorigemmercadoria em seguida clique no botão executar ([[Arquivo:botao_executar.png]]);
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  3 - O sistema retornará uma lista numerada de 0 a 7, deixe esta janela aberta.
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  4 - Acesse o menu: Nota Fiscal / Repositório NFe / Saída e acesse pesquise a nota que está retornando o erro na hora da transferência;
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  5 - Selecione a nota e clique no botão exportar ([[Arquivo:botao_exportar.png]]);
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  6 - Selecione o tipo XML, escolha um diretório para salvar o XML da nota e clique em exportar;
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  7 - Abra o XML em um navegador;
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  8 - Procure no XML a tag <orig>7</orig>. Verifique qual o código do produto para identificá-lo no sistema. O campo do código de barras no XML é o de dentro da TAG
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      <cEAN>...</cEAN>. Localize-a e copie o código;
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  9 - Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Produto;
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  10 - Cole o código no campo "Código de Barras" e pesquise o produto;
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  11 - Abra o cadastro do produto clicando duas vezes no produto ou selecionando o produto e clicando no botão editar ([[Arquivo:botao_editar.png]]);
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  12 - Localize o campo "Origem Mercadoria" e insira o número 0, 1 ou 2 da tela de Consulta SQL que fizemos anteriormente (para voltar a tela de Consulta SQL basta
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      alterar a tela do VRMaster clicando no menu Janela / Consulta SQL);
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  13 - Insira o tipo da mercadoria conforme as informações fiscais do produto. Caso tenha dúvidas entre em contato com o departamento contábil fiscal de sua empresa.

Edição atual tal como às 17h51min de 13 de outubro de 2014

Ocorre quando o campo "Origem Mercadoria" no cadastro do produto está com uma informação errada.

Para corrigirmos este problema é necessário entender o erro. Está sendo transmitida uma nota com um valor "7" sendo que os valores válidos para esta nota são: 
0, 1 ou 2. Tendo isso esclarecido devemos realizar os seguintes procedimentos:

 1 - Clique no menu: Sistema / SQL;
 2 - Cole este comando: select * from tipoorigemmercadoria em seguida clique no botão executar (Botao executar.png);
 3 - O sistema retornará uma lista numerada de 0 a 7, deixe esta janela aberta.
 4 - Acesse o menu: Nota Fiscal / Repositório NFe / Saída e acesse pesquise a nota que está retornando o erro na hora da transferência;
 5 - Selecione a nota e clique no botão exportar (Botao exportar.png);
 6 - Selecione o tipo XML, escolha um diretório para salvar o XML da nota e clique em exportar;
 7 - Abra o XML em um navegador;
 8 - Procure no XML a tag <orig>7</orig>. Verifique qual o código do produto para identificá-lo no sistema. O campo do código de barras no XML é o de dentro da TAG 
     <cEAN>...</cEAN>. Localize-a e copie o código;
 9 - Acesse o menu: Cadastro / Operacional / Produto;
 10 - Cole o código no campo "Código de Barras" e pesquise o produto;
 11 - Abra o cadastro do produto clicando duas vezes no produto ou selecionando o produto e clicando no botão editar (Botao editar.png);
 12 - Localize o campo "Origem Mercadoria" e insira o número 0, 1 ou 2 da tela de Consulta SQL que fizemos anteriormente (para voltar a tela de Consulta SQL basta 
      alterar a tela do VRMaster clicando no menu Janela / Consulta SQL);
 13 - Insira o tipo da mercadoria conforme as informações fiscais do produto. Caso tenha dúvidas entre em contato com o departamento contábil fiscal de sua empresa.