Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Recebimento

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INTRODUÇÃO

 O Recebimento é a quarta de cinco etapas do Fechamento PDV. O Recebimento de Caixa vai identificar todas as finalizadoras que tiveram movimentação
 financeira para a data do fechamento que estamos realizando, vai mostrar todos os valores que estão para ser compensados de cartões e outras finalizadoras já calculando a porcentagem das operadoras, em outras palavras, a tela de Recebimento de Caixa vai mostrar um relatório do valor exato que você receberá da movimentação que houve na data que está sendo apurada.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 Botao consultar.png - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão 
       para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2). No box 3 é exibido os totais da consulta realizada.

 Recebimento pdv1.png


 Botao baixar.png - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Esse botão é utilizado realizar a baixar dos valores selecionados para o banco. Este banco é selecionado na
       parametrização da tela para que possa gerar uma conciliação bancária.

 Botao filtro.png - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.

 Botao editar.png - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do
       Recebimento de Caixa.

 Botao imprimir.png - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

BAIXA DE RECEBIMENTO

A baixa de recebimento só deve ser realizada após a confirmação do depósito bancário dos valores pendentes.

- Acesse o menu: Financeiro / Caixa / Recebimento;
- Pesquise o dia no qual deseja realizar os recebimentos (Figura 1 Box 1);
- Selecione os valores que já foram recebidos em seguida clique em baixar(Botao baixar.png);

 Recebimento pdv3.png

- Data Pagamento - É a data do dia em que o pagamento do valor foi realizado;
- Data Baixa - É a data da baixa do recebimento;
- Valor - Valor do recebimento;
- Valor Restante - É o valor que está faltando receber;
- Taxa - É a taxa cobrada pelo recebível, ela é inserida automaticamente e não deve ser modificada ao menos que haja alguma avaria no cadastro do recebível;
- Desconto - Adicione um valor caso haja um desconto no recebimento;
- Juros - Caso haja algum juros a ser cobrado insira neste campo;
- Valor Total - É o valor líquido que você deve receber;
- Banco, Agência e Conta - É a conta para onde foi o recebimento, o banco padrão para recebimento é configurado na parametrização da tela Consulta de Recebimento Caixa como mostra a figura 2.

PRÓXIMA ETAPA DO FECHAMENTO PDV: ENCERRAMENTO

 Clique aqui para acessar o manual de Encerramento de Caixa.