Manual do sistema VR Master Nota fiscal Despesa

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Revisão de 19h10min de 16 de março de 2015 por Maicon (discussão | contribs) (LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL DESPESAS)

INTRODUÇÃO

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 Botao consultar.png - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
       a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2). No box 3 é exibido os totais da consulta realizada.

 Nota despesa1.png

 Botao incluir.png - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota despesa.

 Botao excluir.png - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluí-la. 

 Botao imprimir.png - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

 Botao filtro.png - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

 Botao editar.png - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal de despesa.

 Botao atualiza escrita fiscal.png - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais e clique neste botão para que o sistema recalcule os dados fiscais. 
       Este botão é utilizado quando há alguma mudança nas informações fiscais cadastradas no sistema.

 Botao parametrizar.png - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

 Nota despesa2.png



1 - Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informe qual a quantidade mínima de dias para vencimento de uma nota fiscal de despesa que o sistema deve aceitar.
2 - Verifica dia útil - Realiza verificação na data de vencimento. Caso esta opção esteja marcada e o vencimento for inserido em um dia não útil o sistema irá 
    informar o vencimento para o próximo dia útil.

LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL DESPESAS

 1 - Acesse o menu: Nota Fiscal / Despesa.
 2 - Clique no botão Incluir(Botao incluir.png);
 
 Nota fiscal despesa3.png



 3 - Fornecedor - Informe o nome do fornecedor.
 4 - Estado - Campo informativo que exibe o estado onde o fornecedor se encontra.
 5 - Nº Nota - Informe o número da nota fiscal de despesa.
 6 - Situação - Campo informativo que exibe a situação da nota fiscal de despesa.
 7 - Tipo - Informe qual o tipo da nota.
 8 - Data Emissão - Informe a data da Emissão da nota fiscal.
 9 - Série/Modelo - Informe a série e o modelo da nota fiscal de despesa.
 10 - Data Entrada - Informe a data de entrada da nota no sistema.
 11 - Valor Bruto - Informe o valor Bruto da nota.
 12 - ICMS - Informe qual o tipo de alíquota ICMS o serviço da nota fiscal está atribuído.
 13 - Tipo Pagamento - Informe qual será o tipo de pagamento para esta nota.
 14 - Chave NF-e - Informe a chave NF-e caso haja.
 15 - Vencimentos - Informe quais serão os vencimentos desta nota. Clique no botão adicionar(Botao adicionar.png) e adicione as datas de vencimento.
 16 - Impostos - Informe os valores dos respectivos impostos.
 17 - Observação - Insira uma observação caso haja.
 18 - Após realizar o lançamento salve a nota fiscal de despesa e clique no botão finalizar(Botao finalizar.png) para finalizar o lançamento.