NAO FOI POSSIVEL GERAR CODIGO FISCAL

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Revisão de 10h31min de 17 de dezembro de 2015 por Maicon (discussão | contribs)
Ocorre ao realizar a consistência de log quando o tipo de saída do sistema está com as configurações erradas.
 
   1 - Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
   2 - Clique em parametrizar(Botao parametrizar.png);
   3 - Acerte o campo "Tipo Nota Saída PDV" para "MAPA RESUMO - PDV" (código 15). Neste tipo de saída devem conter um CFOP de venda e um CFOP de Substituição, 
       caso contrário a mensagem também será exibida;
   4 - Salve as alterações.
Ocorre quando não há um CFOP vinculado ao tipo da nota.
 
   1 - Acesse a Nota Fiscal que está com a mensagem;
   2 - Clique no botão incluir (Botao incluir.png);
   3 - Clique no botão abrir tela consulta (Botao consultar.png);
   4 - Encontre o tipo da nota que está sendo lançada;
   5 - Selecione o tipo da nota e clique no botão editar(Botao editar.png);
   6 - Clique no botão adicionar (Botao adicionar.png) no canto inferior da tela;
   7 - Selecione o CFOP referente ao tipo da nota e salve todas as telas, em seguida lance a tela novamente.