Mudanças entre as edições de "Perguntas Frequentes"
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− | + | <font size=4><b>Como faço para que as minhas despesas operacionais diversas apareçam no DRO?</b></font> | |
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− | + | - Lance suas despesas em Financeiro > Contas á Pagar > Outras Despesas. | |
− | + | - Realize a baixa dessas despesas. | |
+ | - Vá em Administrativo > Consultas Administrativas > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional. | ||
+ | - Clique no botão Configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]). | ||
+ | - Selecione todos os TIPO ENTRADA que foram utilizados no lançamento das Despesas Diversas no Financeiro. | ||
+ | - Clique no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]). | ||
− | + | <b><i>NOTA: Caso essas despesas já tenham sido abatidas em outros pagamentos, pode ser utilizado um banco fictício de controle financeiro sem que haja a necessidade de haver uma movimentação financeira real.</i></b> | |
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<font size=4><b>Como consultar os produtos comprados por um cliente preferencial?</b></font> | <font size=4><b>Como consultar os produtos comprados por um cliente preferencial?</b></font> | ||
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[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Acesse também o manual completo de cadastro de produtos clicando aqui.]] | [[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Acesse também o manual completo de cadastro de produtos clicando aqui.]] | ||
− | + | <font size=4><b>Como atualizo o PIS COFINS?</b></font> | |
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− | + | - Acesse o menu: Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal. | |
− | + | - Selecione as notas que deseja atualizar. | |
− | + | - Clique no botão atualiza PIS/COFINS ([[Arquivo:botao_atualiza_piscofins.png]]) | |
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<font size=4><b>Porque meu relatório de Venda PDV não bate com o mesmo período do relatório de Venda Período?</b></font> | <font size=4><b>Porque meu relatório de Venda PDV não bate com o mesmo período do relatório de Venda Período?</b></font> | ||
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Então, comparar estes dois relatórios é um erro pois eles são distintos em algumas informações, consequentemente uma hora ou outras esses dois relatórios não serão iguais. | Então, comparar estes dois relatórios é um erro pois eles são distintos em algumas informações, consequentemente uma hora ou outras esses dois relatórios não serão iguais. | ||
− | + | <font size=4><b>Como Habilitar o LOG de Eventos?</b></font> | |
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+ | - Aplicações Desktop | ||
+ | Editar o arquivo vr.properties (Windows: c:\vr\ | Linux: /vr/). | ||
+ | Adicionar o argumento: log.nivel com valor trace, debug, info, warn, error ou off. '''(Exemplo: log.nivel = warn)''' | ||
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+ | - Aplicações Web | ||
+ | Adicionar no GlassFish em System Properties uma nova propriedade com o nome LOG_NIVEL e com o valor trace, debug, info, warn, error ou off. | ||
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+ | trace > debug > info > warn > error > off | ||
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+ | <font size=4><b>A Apuração de ICMS para venda PDV está com divergência. O que pode estar acontecendo?</b></font> | ||
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+ | A apuração de ICMS de venda PDV refere-se ao CFOP 5.102. Isso pode acontecer quando há notas de saída com esse CFOP, faça a seguinte verificação: | ||
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+ | - Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída. | ||
+ | - Clique no botão filtro([[Arquivo:botao_filtro.png]]) e insira o filtro de CFOP 5.102 e saia da tela. | ||
+ | - Informe o período da Apuração que deseja | ||
+ | - Realize a consulta clicando no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]). | ||
+ | - O resultado será o valor total da diferença da apuração. | ||
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+ | <font size=4><b>Minhas apurações de ICMS com base em cupons estão gerando tributações de ICMS, como posso resolver?</b></font> | ||
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+ | A Apuração de ICMS de notas a base de cupom referem-se aos CFOPs 5.929 e 6.929, sendo assim: | ||
+ | - Tecle F11 e digite: CFOP, tecle enter. | ||
+ | - Consulte o CFOP 5.929 e o 6.929. | ||
+ | - Desmarque o parâmetro "GERA ICMS". | ||
+ | - Reprocesse a escrituração das notas fiscais. | ||
+ | - Clique no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]). | ||
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+ | ===<b>SPED CONTRIBUIÇÕES</b>=== | ||
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+ | <font size=4><b>Como faço para o Lançamento financeiro de Outras Despesas vá para o SPED Contribuições?</b></font> | ||
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+ | - É preciso que o "TIPO ENTRADA" utilizado no lançamento da nota esteja marcado com o parâmetro "GERA PIS/COFINS" e, em FINANCEIRO > LANÇAMENTO > OUTRAS DESPESAS, o campo PIS/COFINS na tela de lançamento dessa despesa esteja preenchido. | ||
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+ | ===<b>SPED FISCAL</b>=== | ||
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+ | <font size=4><b>Como faço para que o Lançamento do SIMPLES NACIONAL vá para o SPED Fiscal?</b></font> | ||
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+ | - O cadastro do Fornecedor deve estar como "EPP" - SIMPLES ou ME no campo "TIPO EMPRESA". | ||
+ | - Ao finalizar as notas entradas deste fornecedor, deve ser informado no campo "ICMS SIMPLES NACIONAL" na mensagem da finalização. | ||
+ | - Acesse o menu: FISCAL > APURAÇÃO > SIMPLES NACIONAL, filtre o período e clique em gerar([[Arquivo:botao_gerar.png]]). | ||
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+ | <font size=4><b>Em qual bloco é exibido os valores do ICMS SIMPLES NACIONAL no SPED?</b></font> | ||
− | + | É exibido no bloco [[E111|E111]]. | |
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+ | ===<b>NOTAS FISCAIS</b>=== | ||
− | = | + | <font size=4><b>A mensagem: "Valor da mercadoria não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?</b></font> |
− | + | Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada. | |
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− | = | + | <font size=4><b>A mensagem: "Valor total da nota não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver?</b></font> |
− | + | Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada. | |
− | = | + | <font size=4><b>Ao finalizar a nota a frase "Alíquota X não encontrada". Como resolvo este problema?</b></font> |
− | + | [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/ALIQUOTA_X_NAO_ENCONTRADA Clique aqui para visualizar a resolução deste problema.] | |
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− | = | + | <font size=4><b>Tenho uma nota da Pepsico que não consigo fechar. O que preciso fazer?</b></font> |
[http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Nota_fiscal_Entrada#ANEXO_9:_V.C3.8DDEO_COMO_LAN.C3.87AR_NOTAS_PEPSICO Clique aqui para visualizar o manual completo para o lançamento das notas Pepsico.] | [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Nota_fiscal_Entrada#ANEXO_9:_V.C3.8DDEO_COMO_LAN.C3.87AR_NOTAS_PEPSICO Clique aqui para visualizar o manual completo para o lançamento das notas Pepsico.] | ||
− | = | + | <font size=4><b>O sistema não realiza o desconto de Funrural do produtos na nota, porque?</b></font> |
− | + | - Acesse o cadastro do fornecedor. | |
− | + | - Verifique se o tipo empresa está como "Produtor Rural". | |
− | + | - Verifique se a opção "Desconto Funrural" está marcada. | |
− | + | - Salve e finalize a nota novamente. | |
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+ | <font size=4><b>Porque minha nota não gera credito de ICMS para o SEF?</b></font> | ||
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Só não é gerado credito ICMS quando na nota de entrada os produtos são substituídos, consequentemente os CFOPs de Substituição tributária não geram ICMS. | Só não é gerado credito ICMS quando na nota de entrada os produtos são substituídos, consequentemente os CFOPs de Substituição tributária não geram ICMS. | ||
− | = | + | <font size=4><b>Em minha Apuração de PIS/COFINS aparece CST 99 do que se trata?</b></font> |
O CST 99 é referente a notas de entrada que foram emitidas por pessoas físicas que não sejam produtores rurais e não seja notas do tipo devolução para clientes. | O CST 99 é referente a notas de entrada que foram emitidas por pessoas físicas que não sejam produtores rurais e não seja notas do tipo devolução para clientes. | ||
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+ | ===<b>CONSISTÊNCIA</b>=== | ||
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+ | <font size=4><b>Minha consistência está com divergências, o que faço?</b></font> | ||
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+ | Com a redução Z em mãos, verifique quais são os valores que estão divergentes. | ||
+ | Caso os valores incorretos estejam em "VENDA e CANCEL. Impressora" [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Mapa_resumo#INTRODU.C3.87.C3.83O clique aqui para ver o manual de lançamento de Mapa Resumo.] | ||
+ | Caso contrário, se a inconsistência estiver nas informações de LOG (Venda Log e Cancel. Log) entre em contato com o suporte da VR Software para que possamos analisá-las. | ||
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+ | ===<b>PROBLEMAS GERAIS</b>=== | ||
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+ | <font size=4><b>O VRMaster não abre e não exibe nenhuma mensagem de erro, o que pode ser?</b></font> | ||
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+ | Certamente a versão do java que se encontra em seu computador está errada, provavelmente ele deve ter sido atualizado. Faça o seguinte: | ||
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+ | - Vá até o painel de controle de seu computador > Arquivos e programas. | ||
+ | - Encontre a versão do java que está instalada e verifique se é uma versão diferente da 7 update 60. Caso seja, desinstale a versão que está instalada. | ||
+ | - [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/arquivos/java7_32.exe Clique aqui para fazer o download da versão correta.] | ||
+ | - Instale a versão baixada. | ||
+ | - Abra o VRMaster novamente. | ||
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+ | ==<b>VRPDV</b>== | ||
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+ | ===<b>PROBLEMAS GERAIS</b>=== | ||
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+ | <font size=4><b>Os preços no caixa não mudam ou estão errados, o que pode ser?</b></font> | ||
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+ | - Verifique se seu concentrador encontra-se aberto. | ||
+ | - Feche o concentrador, abra-o novamente, aguarde aproximadamente 1 minuto e verifique se os caixas estão normais novamente. | ||
+ | - Verifique se na aba "Pacotes" se não há pacotes parados, caso haja aguarde para que eles desçam para os PDV. | ||
+ | - Caso ainda não adiante, verifique se há erros no concentrador e qual PDV está exibindo o erro. Vá até o caixa correspondente a ECF do erro e verifique se ele está se comunicando corretamente em sua rede e se seu firewall não está ativo, caso esteja, deixe-o desligado. Faça isso em todos os PDVs que forem necessários. | ||
+ | - O seu anti-vírus também pode causar problemas apagando arquivos ou impedindo o funcionamento correto do aplicativo, adicione exceções aos arquivos VRConcentrador.jar, VRMaster.jar e VRPDV.jar. | ||
+ | - Verifique se o indicador "C" no PDV encontra-se na cor verde. Caso esteja vermelho, verifique sua rede tanto do PDV quando no Concentrador. | ||
+ | - Execute a função 120 no PDV. | ||
+ | - Mesmo realizado todos esses passos e o problema persistir, entre em contato com o suporte da VR Software e informe os passos que já fora realizados. | ||
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+ | ===<b>DÚVIDAS SOBRE EQUIPAMENTOS</b>=== | ||
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+ | <font size=4><b>Posso trabalhar com SAT e ECF Fiscal no mesmo supermercado?</b></font> | ||
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+ | Sim. O SAT é obrigatório para novas aquisições. Isso significa que você pode utilizar sua ECF fiscal até sua memória ser completamente esgotada ou substituí-la por um SAT Fiscal gradativamente em seu supermercado. | ||
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+ | <font size=4><b>Quantos SATs por caixa posso trabalhar?</b></font> | ||
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+ | 1 SAT por caixa juntamente com uma impressora não fiscal para impressão dos cupons. | ||
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+ | <font size=4><b>Quais as marcas de SATs que a VR Software já é homologada?</b></font> | ||
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+ | [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Equipamentos_Homologados#SAT Clique aqui para visualizar os equipamentos homologados.] |
Edição atual tal como às 19h04min de 27 de julho de 2018
Índice
VRMaster
FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS
Como faço para que as minhas despesas operacionais diversas apareçam no DRO? O DRO irá apresentar os resultados conforme lançamento de custos operacionais, sendo assim: - Lance suas despesas em Financeiro > Contas á Pagar > Outras Despesas. - Realize a baixa dessas despesas. - Vá em Administrativo > Consultas Administrativas > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional. - Clique no botão Configurar(). - Selecione todos os TIPO ENTRADA que foram utilizados no lançamento das Despesas Diversas no Financeiro. - Clique no botão consultar(
). NOTA: Caso essas despesas já tenham sido abatidas em outros pagamentos, pode ser utilizado um banco fictício de controle financeiro sem que haja a necessidade de haver uma movimentação financeira real.
FERRAMENTAS EM GERAL
Como consultar os produtos comprados por um cliente preferencial? - Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Crédito Rotativo > Recebimento. - Informe o cliente e a data da compra. - Clique duas vezes em cima do nome do cliente e clique no botão exibir cupom ().
Como fazer para um produto que é vendido em caixa/fardo ou unitário baixe o estoque do mesmo produto? Você deverá adicionar os códigos de barras referentes a estes produtos no mesmo cadastro, no caso, o produto que você deseja realizar a baixa de estoque. Veja uma imagem abaixo de um mesmo produto que é vendido em Caixa e Unidade também:Acesse também o manual completo de cadastro de produtos clicando aqui.
Como atualizo o PIS COFINS? - Acesse o menu: Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal. - Selecione as notas que deseja atualizar. - Clique no botão atualiza PIS/COFINS ()
Porque meu relatório de Venda PDV não bate com o mesmo período do relatório de Venda Período? Esses dois relatórios são diferentes. O relatório de Venda PDV serve para visualizar as vendas em tempo real. Significa que apenas o que se vendeu nos PDVs estão sendo exibidos e, caso você esteja selecionando uma data de hoje por exemplo, assim que você atualizar o relatório novamente o valor será diferente pois este relatório exibirá em tempo real os valores vendidos. Já a Venda Período é um relatório que necessita primeiramente da consistência para ser exibido. Ele também exibe cancelamentos, vendas realizadas mediante a notas que não precisam necessariamente serem realizadas nos PDVs, impostos, entre outras informações. Então, comparar estes dois relatórios é um erro pois eles são distintos em algumas informações, consequentemente uma hora ou outras esses dois relatórios não serão iguais.
Como Habilitar o LOG de Eventos? - Aplicações Desktop Editar o arquivo vr.properties (Windows: c:\vr\ | Linux: /vr/). Adicionar o argumento: log.nivel com valor trace, debug, info, warn, error ou off. (Exemplo: log.nivel = warn) - Aplicações Web Adicionar no GlassFish em System Properties uma nova propriedade com o nome LOG_NIVEL e com o valor trace, debug, info, warn, error ou off. - Nivel de LOG trace > debug > info > warn > error > off
FISCAL
A Apuração de ICMS para venda PDV está com divergência. O que pode estar acontecendo? A apuração de ICMS de venda PDV refere-se ao CFOP 5.102. Isso pode acontecer quando há notas de saída com esse CFOP, faça a seguinte verificação: - Acesse o menu: Nota Fiscal > Saída. - Clique no botão filtro() e insira o filtro de CFOP 5.102 e saia da tela. - Informe o período da Apuração que deseja - Realize a consulta clicando no botão consultar(
). - O resultado será o valor total da diferença da apuração.
Minhas apurações de ICMS com base em cupons estão gerando tributações de ICMS, como posso resolver? A Apuração de ICMS de notas a base de cupom referem-se aos CFOPs 5.929 e 6.929, sendo assim: - Tecle F11 e digite: CFOP, tecle enter. - Consulte o CFOP 5.929 e o 6.929. - Desmarque o parâmetro "GERA ICMS". - Reprocesse a escrituração das notas fiscais. - Clique no botão consultar().
SPED CONTRIBUIÇÕES
Como faço para o Lançamento financeiro de Outras Despesas vá para o SPED Contribuições? - É preciso que o "TIPO ENTRADA" utilizado no lançamento da nota esteja marcado com o parâmetro "GERA PIS/COFINS" e, em FINANCEIRO > LANÇAMENTO > OUTRAS DESPESAS, o campo PIS/COFINS na tela de lançamento dessa despesa esteja preenchido.
SPED FISCAL
Como faço para que o Lançamento do SIMPLES NACIONAL vá para o SPED Fiscal? - O cadastro do Fornecedor deve estar como "EPP" - SIMPLES ou ME no campo "TIPO EMPRESA". - Ao finalizar as notas entradas deste fornecedor, deve ser informado no campo "ICMS SIMPLES NACIONAL" na mensagem da finalização. - Acesse o menu: FISCAL > APURAÇÃO > SIMPLES NACIONAL, filtre o período e clique em gerar().
Em qual bloco é exibido os valores do ICMS SIMPLES NACIONAL no SPED? É exibido no bloco E111.
NOTAS FISCAIS
A mensagem: "Valor da mercadoria não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver? Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada.
A mensagem: "Valor total da nota não confere" aparece quando tento finalizar ou consistir a nota de entrada, como faço para resolver? Verifique o valor da mercadoria no cabeçalho da nota e no rodapé, note que há divergências entre esses valores. Utilize o espelho da nota ou a DANFE para conferir os valores dos itens e seus descontos. Ajuste de forma que os dois valores no cabeçalho da nota fiscal e do rodapé sejam iguais mas não desrespeite ou invente valores para que a nota fiscal seja finalizada.
Ao finalizar a nota a frase "Alíquota X não encontrada". Como resolvo este problema? Clique aqui para visualizar a resolução deste problema.
Tenho uma nota da Pepsico que não consigo fechar. O que preciso fazer? Clique aqui para visualizar o manual completo para o lançamento das notas Pepsico.
O sistema não realiza o desconto de Funrural do produtos na nota, porque? - Acesse o cadastro do fornecedor. - Verifique se o tipo empresa está como "Produtor Rural". - Verifique se a opção "Desconto Funrural" está marcada. - Salve e finalize a nota novamente.
Porque minha nota não gera credito de ICMS para o SEF? Só não é gerado credito ICMS quando na nota de entrada os produtos são substituídos, consequentemente os CFOPs de Substituição tributária não geram ICMS.
Em minha Apuração de PIS/COFINS aparece CST 99 do que se trata? O CST 99 é referente a notas de entrada que foram emitidas por pessoas físicas que não sejam produtores rurais e não seja notas do tipo devolução para clientes.
CONSISTÊNCIA
Minha consistência está com divergências, o que faço? Com a redução Z em mãos, verifique quais são os valores que estão divergentes. Caso os valores incorretos estejam em "VENDA e CANCEL. Impressora" clique aqui para ver o manual de lançamento de Mapa Resumo. Caso contrário, se a inconsistência estiver nas informações de LOG (Venda Log e Cancel. Log) entre em contato com o suporte da VR Software para que possamos analisá-las.
PROBLEMAS GERAIS
O VRMaster não abre e não exibe nenhuma mensagem de erro, o que pode ser? Certamente a versão do java que se encontra em seu computador está errada, provavelmente ele deve ter sido atualizado. Faça o seguinte: - Vá até o painel de controle de seu computador > Arquivos e programas. - Encontre a versão do java que está instalada e verifique se é uma versão diferente da 7 update 60. Caso seja, desinstale a versão que está instalada. - Clique aqui para fazer o download da versão correta. - Instale a versão baixada. - Abra o VRMaster novamente.
VRPDV
PROBLEMAS GERAIS
Os preços no caixa não mudam ou estão errados, o que pode ser? - Verifique se seu concentrador encontra-se aberto. - Feche o concentrador, abra-o novamente, aguarde aproximadamente 1 minuto e verifique se os caixas estão normais novamente. - Verifique se na aba "Pacotes" se não há pacotes parados, caso haja aguarde para que eles desçam para os PDV. - Caso ainda não adiante, verifique se há erros no concentrador e qual PDV está exibindo o erro. Vá até o caixa correspondente a ECF do erro e verifique se ele está se comunicando corretamente em sua rede e se seu firewall não está ativo, caso esteja, deixe-o desligado. Faça isso em todos os PDVs que forem necessários. - O seu anti-vírus também pode causar problemas apagando arquivos ou impedindo o funcionamento correto do aplicativo, adicione exceções aos arquivos VRConcentrador.jar, VRMaster.jar e VRPDV.jar. - Verifique se o indicador "C" no PDV encontra-se na cor verde. Caso esteja vermelho, verifique sua rede tanto do PDV quando no Concentrador. - Execute a função 120 no PDV. - Mesmo realizado todos esses passos e o problema persistir, entre em contato com o suporte da VR Software e informe os passos que já fora realizados.
DÚVIDAS SOBRE EQUIPAMENTOS
Posso trabalhar com SAT e ECF Fiscal no mesmo supermercado? Sim. O SAT é obrigatório para novas aquisições. Isso significa que você pode utilizar sua ECF fiscal até sua memória ser completamente esgotada ou substituí-la por um SAT Fiscal gradativamente em seu supermercado.
Quantos SATs por caixa posso trabalhar? 1 SAT por caixa juntamente com uma impressora não fiscal para impressão dos cupons.
Quais as marcas de SATs que a VR Software já é homologada? Clique aqui para visualizar os equipamentos homologados.