Mudanças entre as edições de "Notas da versao VRMaster 3.12"
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− | ** | + | **Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.<br><br> |
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− | *''' | + | *'''Estoque - Comparativo Lojas'''<br> |
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+ | *'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada'''<br> | ||
+ | **Criado a tela Analise de Entrada.<br><br> | ||
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+ | *'''Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação'''<br> | ||
+ | **Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.<br><br> | ||
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+ | *'''Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento'''<br> | ||
+ | **Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.<br>Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.<br><br> | ||
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+ | *'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto'''<br> | ||
+ | **Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.<br><br> | ||
+ | *'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS'''<br> | ||
+ | **Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.<br><br> | ||
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+ | *'''Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS'''<br> | ||
+ | **Desenvolvido a geração do bloco M.<br><br> | ||
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+ | *'''Fiscal'''<br> | ||
+ | **Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".<br><br> | ||
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+ | *'''Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal'''<br> | ||
+ | **Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".<br><br> | ||
− | *''' | + | *'''Interface - Importação - Bancaria - DDA'''<br> |
− | ** | + | **Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.<br><br> |
− | *''' | + | *'''Nota Fiscal - Entrada'''<br> |
− | ** | + | **Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.<br><br> |
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+ | *'''Nota Fiscal - Entrada'''<br> | ||
+ | **Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:<br>Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:<br>Contrato YYY - Tipo Recebimento.<br><br> | ||
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+ | *'''Nota Fiscal - Saída'''<br> | ||
+ | **Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.<br><br> | ||
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+ | *'''Nota Fiscal - Saída'''<br> | ||
+ | **Criado a opção de vários vencimentos.<br><br> | ||
− | *'''Venda'''<br> | + | *'''PDV - ECF'''<br> |
− | **Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.<br><br> | + | **Criado botão de copiar.<br><br> |
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+ | *'''PDV - Parâmetro'''<br> | ||
+ | **Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.<br><br> | ||
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+ | *'''Venda'''<br> | ||
+ | **Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.<br><br> |
Edição das 12h13min de 6 de maio de 2014
VRMaster - 3.12.0
*Geral - Abas Histórico
**Corrigido padrão e layout das telas.
*Geral
**Nos campos Percentuais adicionado o %.
*Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria
**Criado filtro "Somente oferta".
*Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período
**Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro".
*Administrativo - Cotação Cliente
**Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.
*Administrativo - Cotação - Cliente
**Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.
*Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação
**Criado campo descrição de cotação.
*Administração de Preço Reduzida.
**Adicionado recurso de Preço imediato e lote.
*Administrativo - Simulação Preço
**Criado um botão para "Administração Preço Reduzida" ao lado do campo Preço Proposto.
*Cadastro ICMS
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Aliqüota PDV esteja vazio.
*Cadastro - Operacional - Associado
**Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.
*Cadastro - Operacional - Associado
**Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.
*Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial
**Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.
*Cadastro - Operacional - Família Produto
**Ao excluir uma família, desvincular os produtos.
*Cadastro - Operacional - Fornecedor
**Excluído o campo "Destaca IVA".
*Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor
**Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.
*Cadastro - Operacional - Receita
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.
*Contabilidade
**Alterado geração Contabilidade.
*CRM
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.
*Estoque - Comparativo Lojas
**Inserido botão para gerar o pedido reposição.
*Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada
**Criado a tela Analise de Entrada.
*Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação
**Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.
*Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento
**Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.
Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.
*Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.
*Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.
*Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS
**Desenvolvido a geração do bloco M.
*Fiscal
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".
*Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal
**Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".
*Interface - Importação - Bancaria - DDA
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.
*Nota Fiscal - Entrada
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.
*Nota Fiscal - Entrada
**Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:
Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:
Contrato YYY - Tipo Recebimento.
*Nota Fiscal - Saída
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.
*Nota Fiscal - Saída
**Criado a opção de vários vencimentos.
*PDV - ECF
**Criado botão de copiar.
*PDV - Parâmetro
**Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.
*Venda
**Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.