Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Recebimento
De VRWiki
Índice
INTRODUÇÃO
A Exportação Bancária de Recebimento serve para criar arquivos de remessa (.REM) para que o banco realize os recebimentos e envie o arquivo de retorno com todas as informações de recebimentos que foram creditados na conta de sua empresa. Para que estes recebimentos façam parte da lista de exportações basta o documento estar com o status em aberto em sua tela de recebimento no menu financeiro.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
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- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o arquivo de remessa (.REM) correspondentes aos recebimentos selecionados.
Banco SICRED partir da versão 3.17.0 - Banco - Informe para qual banco deseja exportar o arquivo de remessa para recebimento. - Tipo Instrução Movimento - Informe a instrução do documento. Veja o anexo 1 deste manual o detalhamento de todos os campos. - Tipo Cobrança - Informe qual o tipo de cobrança deverá ser realizada. - Diretório - Adicione o diretório para o qual o arquivo deverá ser exportado.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Clique neste botão para identificar um local em seu computador para exportação dos arquivos.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Exportado - Informe se deseja filtrar recebimentos já exportados. - Banco - Filtre os recebimentos por um determinado banco. Esta opção só aparecerá caso o filtro "Boleto Impresso" esteja como SIM. Disponível a partir da versão 3.16.3-3
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. - Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
FILTROS E COLUNAS
- Período - Informe um período para consultar os recebimentos. - Exibição - Filtre por um tipo de exibição. - Tipo Recebimento - Informe um tipo de recebimento para filtrar a consulta apenas por um tipo. - Boleto Impresso - Filtre por boletos impressos ou não. - Loja - Informe qual loja deseja visualizar os recebimentos. - Cancelado - Defina se deseja visualizar recebimentos cancelados.- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta. - Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta. - Exportado - Exibe o ícone
para quando um recebimento já foi exportado. - Tipo - Tipo do recebimento. - Nº Documento - Número da nota fiscal que gerou o recebimento. - Código - Código do cliente. - Nome - Nome do cliente. - Data Emissão - Data da emissão do recebimento. - Valor - Valor total do recebimento. - Data Vencimento - Data do vencimento do recebimento. - Total Líquido - Exibe o valor total de recebimento da consulta realizada.
ANEXO 1: DETALHAMENTO DE INSTRUÇÃO DE MOVIMENTO
01 Entrada de Títulos - Utilize esta opção para dar entrada na cobrança dos documentos. 02 Pedido de Baixa - Serve para baixar os documentos exportados. 04 Concessão de Abatimento - Disponibiliza o desconto para os documentos exportados. 05 Cancelamento de Abatimento - Cancela os descontos dos documentos. 06 Alteração de Vencimento - Altera os vencimentos dos documentos exportados. 07 Concessão de Desconto - Libera determinado desconto para os documentos exportados. 08 Cancelamento de Desconto - Cancela descontos dos documentos. 09 Protestar - Protesta os documentos que serão exportados. 10 Cancela/Sustação da Instrução de Protesto - Suspende a instrução de protesto realizada anteriormente. 30 Recusa da Alegação do Sacado - Recusa um pedido ou alegação da parte cobrada. 31 Alteração de Outros Dados - Substitui o documento antes exportado altera informações quaisquer. 40 Alteração de Modalidade - Opção utilizada para alteração do tipo de cobrança dos documentos exportados exemplo: cobrança simples para cobrança caucionada.
ANEXO 2: PARTICULARIDADES BANCO SICOOB
- Ao ter um desconto em boleto, o sistema irá gerar o registro R no arquivo de exportação. Disponível a partir da versão 3.16.4